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Istituto di Istruzione Superiore 'A. Badoni' logo Istituto di Istruzione Superiore 'A. Badoni'
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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
296
14/01/2020
Trasporto MILANO Teatro Litta del 14/01/2020
Z492B8C4D3
16/01/2020 16/01/2020 350,00
111
09/01/2020
Rinnovo ARGO Software
ZAA2B79588
01/01/2020 31/12/2020 3.624,00
188
20/12/2019
Viaggio a Napoli del 24-26/03/2020
Z712B7C004
24/03/2020 26/03/2020 1.610,00
9156
04/12/2019
Trasporto MILANO Teatro Elfo del 13/12/2019
Z312AFB56E
13/12/2019 13/12/2019 450,00
9377
11/12/2019
Trasporto MILANO Centro Asteria del 13/12/2019
ZB52B22645
17/12/2019 17/12/2019 350,00
8531
22/11/2019
Trasporto CERATIZIT Alserio spa del 03/12/2019
ZBB2AC8794
03/12/2019 03/12/2019 180,00
9532
16/12/2019
Trasporto Agrate Brianza del 13/12/2019
Z742B0CE41
13/12/2019 13/12/2019 300,00
8646
25/11/2019
Prenotazione Teatro Litta Milano del 16/01/2020
Z962ACFF07
16/01/2020 16/01/2020 345,45
186
16/12/2019
Viaggio a Parigi del 25-28/02/2020
Z412B33ADF
25/02/2020 28/02/2020 1.224,00
9390
12/12/2019
Viaggio a Siviglia del 23-26/03/2020
Z7A2B261DD
23/03/2020 26/03/2020 1.440,00
7907
07/11/2019
Viaggio a Barcellona del 20-22/11/2019
Z292A86B67
20/11/2019 22/11/2019 3.564,00
4411 D1/6
18/06/2019
ACQUISTO TONER E CARTUCCE
Z3B28DD8DC

BUONO D'ORDINE N. 108 EL 18/06/2019- FATTURA N. 26/PA DEL 20/06/2019

18/06/2019 18/06/2019 1.350,50
8453 D1/6
26/11/2018
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Z0825ECCC3

BUONO D'ORDINE N. 166 DEL 26/11/2018-SALDO FATTURA N. 2018369 DEL 30/11/2018

30/11/2018 30/11/2018 48,00
8022 D1/6
15/11/2018
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ST. MORIZT
Z2D25C313B

BUONO D'ORDINE N. 159 DEL 15/11/2018-SALDO FATTURA N. 324 DEL 30/11/2018

30/11/2018 30/11/2018 1.462,00
7303 D1/6
22/10/2018
ACQUISTO PAVIMENTO IN PVC
Z1F256B072

BUONO D'ORDINE N. 141 DEL 22/10/2018-SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 23/11/2018

23/11/2018 23/11/2018 5.348,25
8047 D1/6
15/11/2018
ACQUISTO LIM E VIDEOPROIETTORE
Z7625C6B25

BUONO D'ORDINE N. 161 DEL 15/11/2018-SALDO FATTURA N. 2018349 DEL 21/11/2018

21/11/2018 21/11/2018 1.430,00
7955 D1/6
13/11/2018
VOLO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VIENNA
ZE425BF0D2

BUONO D'ORDINE N. 157 DEL 13/11/2018-SALDO FATTURA N. P328 DEL 15/11/2018

15/11/2018 15/11/2018 2.185,00
8021 D1/6
14/11/2018
VIAGGIO AL CERN-GINEVRA
Z6C25C0E3F

BUONO D'ORDINE N. 158 DEL 14/11/2018-SALDO FATTURA N. 162 DEL 19/11/2018

19/11/2018 19/11/2018 6.578,00
7580 D1/6
31/10/2018
ACQUISTO OPUSCOLO ORIENTATIVO
Z8A258F936

BUONO D'ORDINE N. 150 DEL 31/10/2018-SALDO FATTURA N. 34/PA DEL 12/11/2018

12/11/2018 12/11/2018 1.390,00
7577 D1/6
29/10/2018
ACQUISTO TONER E CARTUCCE
Z822586BD4

BUONO D'ORDINE N. 149 DEL 29/10/20158-SALDO FATTURA N. 33/PA DEL 31/10/2018

31/10/2018 31/10/2018 266,00

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